CIA是什么

CIA是什么?CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是至2013年国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协会(INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 简称 IIA)组织的考试取得。

admin

国际内审师实施内部审计业务(1)-5

admin
41.某公司上一年度的流动比率增加而速动比率降低,以下解释中最能说明这一现象的原因是: A.付账款的大量增加,影响了流动比率但不影响速动比率。 B.存货价格大幅度上涨。 C.收账款大幅度增加。 D.形资产余额大幅度增加,影响了流动比率但不影响速动比率。 4

国际内审师实施内部审计业务(1)-4

admin
31.以下哪项不是对中期报告的适当说法?中期报告: A.用于沟通需要立即引起关注的信息; B.用于沟通所审核的活动的审计范围的变化情况; C.在审计时间较长时,告知管理层审计工作的进展; D.消除了发出最终的业务报告的必要性。 32.以下哪项内容可能会使内部

国际内审师实施内部审计业务(1)-3

admin
21.通过与资料录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施: A.避免再涉及该缺陷 B.询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息 C.与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现 D.计划进行第二次面谈,并通过其它方

国际内审师实施内部审计业务(1)-2

admin
11.疏于将采购订单与已批准价格清单进行核对可能引发的相关风险中,最小的一项是: A.临时员工审查采购订单 B.公司政策不要求此项核对 C.供应方为经常交易客户 D.采购部门经理签发采购订单 12.以下哪项使验收报告与在途货物之间产生差异? A.不恰当的供应方

国际内审师实施内部审计业务(1)

admin
单项选择题 1.某银行的内部审计师正在审查银行的贷款组合,以便确定其是否遵循相关的政府法规,这些法规包括: ? 限制向10个最大的客户贷款的数额(以银行贷款总额的百分比表示)。 ? 限制用来向某些行业提供贷款的数额。 ? 要求对所有超过100,000美元的贷

国际内审师实施内部审计业务(2)

admin
1.以下哪种情况的后果最能说明内部审计职业的先进性: A.研究生与富有经验的审计师对内部审计职业的日益增多的兴趣; B.对外部审计范围的限制; C.强调背景知识与技能的职位说明书; D.商业经营复杂性与不确定性的增加。 2.在审计采购申请书时,内部审计师发

国际内审师实施内部审计业务(3)-6

admin
1.D2.D3.D4.D5.D6.C7.A8.D9.C10.D 11.C12.C13.D14.A15.C16.C17.B18.D19.A20.C 21.B22.B23.B24.B25.B26.A27.A28.B29.C30.B 31.D32.A33.D34.D35.B36.D37.C38.B39.C40.B 41.A42.B43.B44.A45.D46.B47.C48.B49.D50.C

国际内审师实施内部审计业务(3)-5

admin
41.在每个员工提薪生效之前,数据录入员为受薪的员工和小时工输入新的工资率。录入员错误的将每小时支付10元输入为100元。防止这种导致超额支付工资给员工的错误发生的最佳控制是: A.合理性检验。 B.自检数字。 C.优先数据配比。 D.数学精确性检验。 42.某

国际内审师实施内部审计业务(3)-4

admin
31.内部审计师经常作为管理成员的一分子参与特别任务小组。在一个矩阵型公司中,以下哪项是与集体辅助决策有关的限制性因素: A.集体对问题的分析通常不能达到足够的深度; B.让每个成员都接受集体决策非常困难; C.在集体制定中,要确认决策环境的重要内容

国际内审师实施内部审计业务(3)-3

admin
21.审计督导将任务分给审计人员的最佳方式是: A.以书面形式对结果加以预计并详细说明方法; B.对预期结果精确估计,与审计人员讨论可能的方法,并就采纳的方法达成一致意见; C.让审计人员设法在规定时间内完成任务,与审计人员讨论可能采取的审计方法,并

国际内审师实施内部审计业务(3)-2

admin
11.首席审计执行官应将结果发布给适当的对象(标准2440)。向外部机构发布信息: A.受《标准》的禁止; B.要求排除对《标准》的参考; C.要求所开展的业务生成的信息与《标准》保持一致; D.仅在开展新业务的时候是允许的。 12.离散分布和连续分布之间的主要

国际内审师实施内部审计业务(3)

admin
1.某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他一听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当: A.新来的内部审计师应当彻

国际内审师实施内部审计业务(4)-6

admin
参考答案 1.D2.C3.C4.A5.B6.A7.B8.D9.D10.A 11.D12.D13.C14.A15.A16.B17.C18.B19.C20.A 21.A22.B23.A24.B25.C26.A27.C28.A29.C30.A 31.B32.B33.D34.C35.A36.A37.B38.D39.C40.C 41.A42.D43.D44.C45.D46.A47.A48.D49.B50.D

国际内审师实施内部审计业务(4)-5

admin
41.一家大城市医院的肿瘤病房的护士长,正在编制下一周将要面临的最紧迫的问题。这个病房全年24小时营业,供聘用40名专职护士。管理小组由这名护士长和3名轮班主管护士组成。病假和事假人员由临时人员代替。在护士长所列的问题或任务当中,选择一个最能在问

国际内审师实施内部审计业务(4)-4

admin
31.某零售公司内部审计主任收到了一个分公司主计长打来的电话,他抱怨派至其所在分公司的内部审计师开展的审计工作,并要求解雇该审计师。内部审计主任尚是首次听到针对该审计师的抱怨之辞。事实上,该审计师的报告总是及时和称职的。业绩评价也表明该审计师

精彩评论

热门作者

编辑推荐