中国内部审计协会2016年大事记

CIA 未知


  一、顺利完成脱钩改革工作

  中国内部审计协会(以下简称“协会”)作为参加全国性行业协会商会与行政机关脱钩第一批试点单位,2016年深入推进脱钩改革。在审计署的领导下,认真落实协会脱钩实施方案,积极配合署脱钩工作组其他成员单位的工作,全面完成脱钩方案的各项工作。在8月召开的全国行业协会商会第一批脱钩试点工作推进会上,协会作了题为《勇作协会脱钩改革的弄潮儿》的经验介绍。11月,根据全国行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组的批复,协会完成与审计署的脱钩。脱钩改革为协会发展成为依法设立、自主办会、服务为本、治理规范、行为自律的现代社会组织奠定了基础。

  二、获得全国性职业类社团4A级评定

  3月,民政部委托第三方机构对协会进行了等级评估工作,评估组对协会2011年以来的工作给予充分肯定,并指出存在的问题与不足。经民政部全国性社会组织评估委员会终评和公示,10月,协会获得全国性职业类社团4A等级。

  三、发布《中国内部审计协会2016至2020年工作发展规划》

  7月,协会以通讯方式召开第六届理事会第六次会议,会议审议通过了《中国内部审计协会2016至2020年工作发展规划》,明确了未来五年协会工作的指导思想、总体目标和主要任务。

  四、开展内部审计信息化优秀成果展示活动


  4至12月,协会组织开展了“内部审计信息化优秀成果”展示活动。作为一项年度重点工作,活动得到协会各分会、地方内部审计(师)协会和会员单位内部审计机构的积极响应,经过层层遴选,提交到协会参评的论文144篇。经由专家评审,北京汽车集团有限公司审计部的“特大型企业集团以审计体制变革为导向,构建高效能内部审计信息平台”等85篇获得“内部审计信息化优秀成果”称号。12月13日在北京召开活动的总结交流大会,全国政协原副主席、协会名誉会长李金华在会上发表重要讲话。

  五、举办第四届金融行业会员单位交流活动

 
  9月20日,协会在北京举办了第四届金融行业会员单位交流活动,来自各金融机构的代表共80余人参加了活动,活动的主题为“提升内部审计能力,合理保证企业经营目标的实现”。活动还邀请了国务院参事室特约研究员、中国银河证券前首席总裁顾问和原首席经济学家左小蕾女士作专题演讲。活动期间还推选国家开发银行、太平洋保险(集团)股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司为第二轮中国内部审计协会金融行业会员单位交流活动轮值主席单位。

  六、举办“面向未来的内部审计”专题报告会
  11月14日,协会在北京举办题为“面向未来的内部审计”的专题报告会。报告会特邀国际内部审计师协会(IIA)秘书长兼CEO理查德·钱伯斯、国际信息系统审计协会(ISACA)中国专家委员会专家陈伟、IIA考试开发部总监毕颖等3位内部审计专家做主题演讲。报告会期间,还举办了理查德·钱伯斯所著《感悟审计职业生涯》简体中文版签名售书活动。来自全国各行业的380位内部审计同仁参加报告会。报告会为我国内部审计人员学习借鉴国际内部审计先进理念和最佳实务提供了一次很好的机会,得到了与会人员的高度评价。

  七、参加海峡两岸和国际交流活动

  国际内部审计师协会(IIA)2016年全球委员会和年会,7月16日至17日和7月18日至20日在美国纽约召开,协会副会长兼秘书长鲍国明带队参加会议。会议期间,鲍国明还与IIA的有关领导和工作人员就CIA考试等协会工作交换了意见。

  11月29日至30日,第十六届海峡两岸内部审计研讨会在台北举行,协会派出由沈立强副秘书长为团长的10人大陆代表团参加研讨会。研讨会上,来自海峡两岸的50余名内部审计同仁及专家学者围绕“网络安全与审计”的主题进行了交流和研讨。两岸各安排了3名代表在会上做主题演讲。研讨会期间,与会代表还参访了台北台新金融控股股份有限公司,双方就各自内部审计工作的开展进行了交流和沟通。

  八、继续完善中国内部审计准则体系

  1月,协会发布了《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》《第2308号内部审计具体准则——审计档案工作》两项新准则,为指导内部审计工作提供了新规范。目前已编写完成两项准则的释义。2016年还完成了新准则《内部审计业务外包管理》的初稿草拟工作;正式启动了《建设项目审计指南》《审计报告指南》《高校内部审计指南》《经济责任审计指南》等实务指南的全面修订。

  九、深入开展群众性内部审计理论研讨

  2至8月,协会组织开展了以“经济新常态下内部审计如何更好地发挥作用”为主题的群众性理论研讨活动,共征集到论文293篇。协会组织学术委员会对提交的论文进行评选,评定出242篇获奖论文,其中一等奖10篇,二等奖40篇,三等奖95篇,提名奖97篇。同时,根据各会员单位申报的组织过程及论文获奖情况,评定25家单位获得优秀论文组织奖。

  十、审计署2015-2016年内部审计重点科研课题顺利结项

  2016年协会继续组织好2015至2016年度审计署内部审计重点科研课题研究工作。3月25日,在北京组织召开了课题中期检查汇报会,包括“内部审计在公司治理中的作用”“国有企业境外业务审计”“内部审计确认和咨询良好实务”“舞弊审计”等4个研究方向的7个中标课题的课题组负责人到会汇报,听取学术委员会专家的中期检查意见。11月21日,在北京组织召开了课题结项评审会,学术委员会的专家对8个课题(其中一项为上批延期结项课题)进行了结项评审验收。课题结项报告已通过审计署审核批准。

  十一、做好国际资格证书考试的组织工作

  2016年全年共开展了4次国际注册内部审计师资格证书(CIA)、内部控制自我评估专业资格证书(CCSA)的计算机考试,预约总科数为24864科。其中1-9月前3次机考实际考试科数为15915科。有2092人获得了CIA资格,16人获得了CCSA资格。目前除西藏外,全国各省、自治区、直辖市均设立了考试考场。

  十二、职业教育培训成果创历史新高

  全年共举办高管类、专题类、行业类、实操类四大类别21个主题,总计64期面授培训班。同时,开设内部审计人员后续教育、CIA考试辅导、审计师(初、中、高级)考试网络辅导三大类别,总计28科网络培训课程。全年共计培训内部审计人员1万余人次,创历史最高水平。

  十三、创新《中国内部审计》杂志编辑出版和发行工作

  2016年协会对《中国内部审计》杂志进行了全新改版,增大了理论版块的用稿量,提升了杂志的学术性和理论性,杂志发行量继续上升。与中国邮政集团中邮阅读网联合开发了通过手机APP阅读的杂志数字刊,从2017年开始启用纸媒与数媒复合发行的新模式。与北京市报刊发行局合作,利用“订阅直通车”微信订阅平台,为用户提供便捷的手机订阅方式。

  十四、加强协会业务工作研究

  3月,地方内部审计协会会长秘书长会议在无锡召开。会议总结了十二五时期协会各项工作,部署了2016年协会重点工作,讨论了今后内部审计发展的思路、目标和途径。余效明会长到会并讲话。

  7月,协会在内蒙古呼和浩特举办内部审计通联宣传、统计和CIA考试工作研讨班。交流协会与地方内审协会合作开展《中国内部审计》杂志宣传、内部审计统计、CIA考试组织管理等工作的经验体会,针对出现的新情况、新问题,研究下一步改进工作的意见建议。

  此外,协会分别赴广东、上海、内蒙古、浙江等地,调研当地的内部审计工作及协会工作,掌握了当地内部审计工作和协会发展的第一手资料。

  十五、深入推进协会党建工作

  2016年协会党支部组织广大党员认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,积极投身“两学一做”学习教育。先后派出3人次参加上级党组织“两学一做”学习教育培训班,围绕“两学一做”、纪念中国共产党成立95周年、纪念中国工农红军长征胜利80周年、学习十八届六中全会精神等主题,组织开展了自学原文、讲党课、集体朗诵、知识竞赛、研讨交流、观看教育辅导视频等多种形式的学习教育活动。支部书记与党员干部签订党风廉政责任书。自觉接受审计署党组对协会的政治巡视,积极配合中央巡视组对审计署党组的巡视工作,深刻查摆反思存在的问题和不足,坚决落实整改。在脱钩改革等协会中心工作中,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

       文章来源:中国内部审计协会,微信号:【ACIIA_CHINA】,若需引用或转载,请注明来源!

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